专业税务疑难服务,为企业排忧解难

       在企业运营过程中,税务问题往往纷繁复杂,一旦出现疑难状况,不仅可能影响企业的正常运营,还可能引发潜在的法律风险和经济损失。专业的税务疑难服务应运而生,意在为企业精准、高效地解决各类棘手的税务难题

你是否也遇到了这些税务难题?

税收政策适用问题

        对于一些新兴行业或复杂业务模式,难以准确判断适用的税收政策。像共享经济领域,共享单车企业、共享汽车企业在收入确认、成本核算以及增值税、企业所得税政策适用上可能存在疑惑。还有一些税收优惠政策的条件较为严格,企业在判断自身是否符合条件以及如何准确享受优惠方面存在困难,如研发费用加计扣除政策中对研发活动的界定、费用归集范围等。

税务申报错误与更正问题

        可能因财务人员对税收政策理解有误,导致申报数据不准确。比如,在企业所得税申报时,对业务招待费、广告费等扣除限额的计算错误;或者在增值税申报时,对销售额的确认、进项税额的抵扣范围把握不准。另外,申报后发现错误需要更正时,可能涉及到复杂的流程和手续,如更正往期申报可能会影响到后续税款的计算和缴纳,以及相关报表的调整。

发票管理难题

        包括发票开具不符合规定,如发票内容填写不完整、发票类型选择错误;发票取得方面,可能取得虚开发票,给企业带来税务风险,一旦被税务机关认定为接受虚开发票,将面临补缴税款、滞纳金甚至罚款等处罚。还有发票丢失的情况,不同类型发票丢失后的处理方式不同,操作不当也会引发税务问题。

关联交易税务问题

       关联企业之间的交易定价如果不合理,可能会被税务机关进行纳税调整。例如,通过关联交易将利润转移到低税率地区或企业,以达到少缴税款的目的,这是税务机关重点监管的内容。此外,关联企业之间的业务往来在增值税、企业所得税等方面的处理也有严格规定,如关联企业之间的无偿借款可能涉及增值税视同销售和企业所得税的调整。

跨境税务问题

        企业开展跨境业务时,会涉及不同国家和地区的税收法规,如在进出口环节,关税、增值税、消费税等的计算和缴纳,以及出口退税政策的适用。同时,跨国企业还可能面临国际双重征税问题,需要通过税收协定等方式来解决。另外,跨境电商企业在税务处理上也存在一些特殊问题,如货物的进出口报关、税收征管等方面与传统贸易有所不同。

企业重组税务问题

        企业在进行合并、分立、股权收购、资产收购等重组业务时,税务处理较为复杂。涉及到资产的评估增值、减值处理,股权支付与非股权支付的税务处理差异,以及企业重组符合特殊性税务处理条件时的相关申报和备案要求等。如果处理不当,可能会导致企业在重组过程中承担过高的税务成本,或者因不符合税务规定而面临税务风险。

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